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    無(wú)錫貿促會(huì )2020年度部門(mén)預算公開(kāi)

    時(shí)間:2020-02-24      瀏覽次數:       來(lái)源:       字號:[ ]

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      無(wú)錫貿促會(huì )2019年度部門(mén)預算公開(kāi)

      第一部分 部門(mén)概況

      一、 主要職能

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng):無(wú)錫市貿促會(huì ))是中國貿促會(huì )的分支機構,成立于1985年。主要職責是:落實(shí)我市有關(guān)重大發(fā)展戰略,促進(jìn)對外貿易、雙向投資和經(jīng)濟技術(shù)合作;統籌管理全市會(huì )展業(yè)發(fā)展;接待境外高層次經(jīng)貿代表團來(lái)訪(fǎng),組織經(jīng)貿代表團出訪(fǎng);舉辦和組織企業(yè)參加經(jīng)貿展覽會(huì )、論壇、洽談會(huì )及有關(guān)國際會(huì )議;在外經(jīng)貿領(lǐng)域代言工商,參與經(jīng)貿政策法規制定;開(kāi)展商事調解、經(jīng)貿仲裁等工作,簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書(shū)、對外貿易有關(guān)文件和單證,提供專(zhuān)利申請、商標注冊等知識產(chǎn)權服務(wù);組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應對經(jīng)貿摩擦;提供經(jīng)貿信息、經(jīng)貿培訓等服務(wù)。

      二、部門(mén)機構設置及預算單位構成情況

      1.根據部門(mén)職責分工,本部門(mén)內設機構包括會(huì )長(cháng)室、綜合部、展覽部、法律部和會(huì )員聯(lián)絡(luò )部;下設無(wú)錫會(huì )展辦、中國國際商會(huì )無(wú)錫商會(huì )、無(wú)錫國際經(jīng)貿促進(jìn)中心三個(gè)單位。

      2.從預算單位構成看,納入本部門(mén)2020年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括: 中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )本級。

      三、2020年部門(mén)主要工作任務(wù)及目標

      (一)積極組織企業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng),穩定外貿增長(cháng)。我會(huì )自行組團參加法蘭克福春季日用消費品展、美國芝加哥國際家庭用品展、德國慕尼黑國際太陽(yáng)能展和日本、加拿大、澳大利亞中國紡織服裝展等13個(gè)境外展覽會(huì )。積極組織企業(yè)參加廣交會(huì )、華交會(huì )、京交會(huì )、昆山進(jìn)口產(chǎn)品交易會(huì )、上海國際面料及輔料展等一系列國內知名展會(huì )。

      (二)聚焦產(chǎn)業(yè)強市,鞏固無(wú)錫新能源展會(huì )品牌地位。11月3日-5日,將舉行第十二屆中國(無(wú)錫)國際新能源大會(huì )暨展覽會(huì )。

      (三)加強對外聯(lián)絡(luò ),積極拓展與印度等國的經(jīng)貿文化交流。同時(shí),我會(huì )繼續加強同各國駐華機構的合作交流,積極推進(jìn)與上海自貿區對接互動(dòng),主動(dòng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的商協(xié)會(huì )組織及其它經(jīng)貿促進(jìn)機構建立工作和業(yè)務(wù)聯(lián)系,構建互聯(lián)互通服務(wù)管道。

      (四)大力推進(jìn)ECO和自貿區優(yōu)惠簽證,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)圍繞企業(yè)對外經(jīng)貿活動(dòng),積極提升法律服務(wù)工作效率,不斷促進(jìn)貿易便利化。強化簽證人員學(xué)習培訓和服務(wù)窗口管理制度,全面推進(jìn)簽證電子化進(jìn)程。繼續加大自貿區優(yōu)惠證書(shū)宣傳力度,著(zhù)力推廣優(yōu)惠貿易協(xié)定項下原產(chǎn)地證書(shū)業(yè)務(wù)。從防范貿易風(fēng)險和應對貿易摩擦出發(fā),我會(huì )積極推動(dòng)調解、仲裁、敦促履約及商標國際注冊等法律服務(wù)的發(fā)展,及時(shí)為出險企業(yè)提供可信有效的法律支持和法律保障。

      (五) 加強國際商會(huì )建設。切實(shí)加強國際商會(huì )黨建工作,健全完善基層黨組織活動(dòng)制度,開(kāi)展推優(yōu)評選先進(jìn)黨支部和優(yōu)秀黨員活動(dòng)。組織開(kāi)展會(huì )員企業(yè)培訓。

      第二部分  2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

      一、收支預算總體情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度收入、支出預算總計1049.52萬(wàn)元,與上年相比收、支預算總計各增加276.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.79%。其中:

      (一)收入預算總計1049.52萬(wàn)元。包括:

      1.財政撥款收入預算總計1049.52萬(wàn)元。

      (1)一般公共預算收入預算1049.52萬(wàn)元,與上年相比增加276.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.79%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項預算資金納入貿促會(huì )專(zhuān)項預算資金管理。

      (2)政府性基金收入預算0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)。

      2.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預算總計0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)。

      3.其他資金收入預算總計0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)。

      4.上年結轉資金預算數為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)。

      (二)支出預算總計1049.52萬(wàn)元。包括:

      1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1049.52萬(wàn)元,主要用于人員工資和辦公經(jīng)費。與上年相比增加276.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.79%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項預算資金納入貿促會(huì )專(zhuān)項預算資金管理。

      2.公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)。

      3.結轉下年資金預算數為0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)。

      此外,基本支出預算數為449.97萬(wàn)元。與上年相比增加94.86萬(wàn)元,增長(cháng)26.71%。主要原因是人員費用的增加。

      項目支出預算數為599.55萬(wàn)元。與上年相比增加181.76萬(wàn)元,增長(cháng)43.51%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項預算資金納入貿促會(huì )專(zhuān)項預算資金管理。

      單位預留機動(dòng)經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)。

      二、收入預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )本年收入預算合計萬(wàn)元,其中:

      一般公共預算收入1049.52萬(wàn)元,占100%;

      政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0 %;

      其他資金0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉資金0萬(wàn)元,占0%。

      三、支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )本年支出預算合計萬(wàn)元,其中:

      基本支出449.97萬(wàn)元,占42.87%;

      項目支出599.55萬(wàn)元,占57.13%;

      單位預留機動(dòng)經(jīng)費0萬(wàn)元,占 0%;

      結轉下年資金0萬(wàn)元,占0%。

      四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度財政撥款收、支總預算1049.52萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加276.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.79%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項預算資金納入貿促會(huì )專(zhuān)項預算資金管理。

      五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年財政撥款預算支出1049.52萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加276.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.79%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項預算資金納入貿促會(huì )專(zhuān)項預算資金管理。

      其中:

      (一)一般公共服務(wù)(類(lèi))

      1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出4.76萬(wàn)元,與上年相比減少0.81萬(wàn)元,減少14.46%。主要原因是經(jīng)費壓縮。

      2.商貿事務(wù)(款)行政運行(項)支出為252.13萬(wàn)元,與上年相比增加35.12萬(wàn)元,增長(cháng)16.18%。主要原因是人員費用和辦公經(jīng)費的增加。

      3.商貿事務(wù)(款)其他商貿事務(wù)支出(項)。支出為 4.79萬(wàn)元,與上年相比增加1.6萬(wàn)元,增長(cháng)50.16%。主要原因是人員費用和辦公經(jīng)費的增加。

      (二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

      1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出31.94萬(wàn)元,與上年相比減少1萬(wàn)元,減少3.04%。主要原因是單位繳納養老金比例由20%調減到 16%。

      2. 行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出15.97萬(wàn)元,與上年相比增加2.8萬(wàn)元,增長(cháng)21.26%。主要原因是人員費用的增加。

      (三)、衛生健康支出(類(lèi))

      1. 行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)。支出為 17.88萬(wàn)元,與上年相比增加0.23萬(wàn)元,增加 1.30%。主要原因是人員費用的增長(cháng)。

      (四)、住房保障支出(類(lèi))

      1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。支出為41.70萬(wàn)元,與上年相比增加 14.32萬(wàn)元,增加52.30%。主要原因是工資政策性調增,導致住房公積金基數增加,住房公積支出增加。

      2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)。支出為65.92萬(wàn)元,與上年相比增加26.81萬(wàn)元,增長(cháng)68.55%。主要原因是政策性調增比例,提租補貼支出增加。

      3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)。支出為24.43萬(wàn)元,與上年相比增加16.61萬(wàn)元,增長(cháng)212.40%。主要原因是工資政策性調增,導致購房補貼基數增加,購房補貼支出增加。

      六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度財政撥款基本支出預算449.97萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費415.36萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

      (二)公用經(jīng)費34.61萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年一般公共預算財政撥款支出預算1049.52萬(wàn)元,與上年相比增加276.62萬(wàn)元,增長(cháng)35.79%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項預算資金納入貿促會(huì )專(zhuān)項預算資金管理。

      八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算449.97萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費415.36萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。(二)公用經(jīng)費34.61萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。

      九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的 0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出8萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的80%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元,比上年預算持平。

      2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算支出0萬(wàn)元。其中:

      (1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元,比上年預算增加0萬(wàn)元,主要原因無(wú)。

      (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元,比上年預算增加0萬(wàn)元,主要原因無(wú)。

      3.公務(wù)接待費預算支出8萬(wàn)元,比上年預算增加7萬(wàn)元,主要原因預計會(huì )增加接待的人數和批次。

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0萬(wàn)元,比上年預算增加0萬(wàn)元,主要原因無(wú)。

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2萬(wàn)元,比上年預算增加1萬(wàn)元,主要原因是預計會(huì )安排多名公務(wù)員培訓。

      十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

      中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市委員會(huì )2020年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因無(wú)。

      其中:

      1.城鄉社區支出(類(lèi))政府住房基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬(wàn)元,主要是用于無(wú)。

      十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

      2020年本部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出17.49萬(wàn)元,與上年相比減少4.17萬(wàn)元,降低19.25 %。主要原因是經(jīng)費壓縮。

          十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

      2020年度政府采購支出預算總額0萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

      十三、國有資產(chǎn)占用情況

      本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)200萬(wàn)元(含)以上的設備0臺(套)。

      十四、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

      2020年度,本部門(mén)單位共1個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計590萬(wàn)元;本部門(mén)單位整體支出未納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金0萬(wàn)元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專(zhuān)項收入。

      三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

      四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      七、單位預留機動(dòng)經(jīng)費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見(jiàn)支出的經(jīng)費。

      八、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

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